Faktúra DFB0501/22

Faktúra doručená: 6.9.2022

Dodávateľ
Sloven.plyn.priemys. a.s.
Piesková 32
95054 Nitra
IČO: 35815256
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
el. energia - vyúčtovanie 8/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 483,35 EUR