Faktúra DFB0120/25

Faktúra doručená: 28.2.2025
Číslo objednávky: 022/25

Dodávateľ
Ladicky s.r.o.
Uherecká cesta 347/2A
958 03 Malé Uherce
IČO: 46808884
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
spotrebný materiál
Názov položky
spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 84,93 EUR