Faktúra DFB0238/24

Faktúra doručená: 26.4.2024
Číslo objednávky: 310

Dodávateľ
METRO
Senecká cesta 1881
900 28 Ivánka pri Dunaji
IČO: 45952671
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 269,51 EUR