Faktúra DFB0768/23

Faktúra doručená: 19.12.2023
Číslo objednávky: 180/23

Dodávateľ
KORAKO plus, s. r. o.
Bielická 369
958 04 Partizánske
IČO: 43959954
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 269,52 EUR