Faktúra DFB0723/23

Faktúra doručená: 5.12.2023
Číslo objednávky: 169/23

Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 473,64 EUR