Faktúra DFB0175/23

Faktúra doručená: 27.3.2023
Číslo objednávky: 33/23

Dodávateľ
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier
Kvetná 861/1
900 42 Dunajská Lužná
IČO: 46340998
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 613,73 EUR